| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 4914 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO | 0,00 | 3.630,16 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO | 3.630,16 | ||
| 16/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 3.630,16 | ||
| 22/07/2025 | Pagamento de Empenho 4914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.630,16 | ||
| TOTAL | 3.630,16 | 3.630,16 | 3.630,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||