O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4946 Data de lançamento: 17/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO 5LT JJ 23,00 345,00
40.00 DESINFETANTE 5 LITROS - KAIAK JJ 19,90 796,00
30.00 PEDRA SANITÁRIA SANY MIX EUCALIPTO 25G 2,99 89,70
5.00 CAIXA DE LUVA M C/100 UND S/PO 49,99 249,95
50.00 ALCOOL ETILICO - HIDRATADO 70 INPM - 1L ARARAS 9,90 495,00
5.00 CAIXA DE LUVA G C/100 UND S/PO 49,99 249,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2025 DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO 5LT JJ DESINFETANTE 5 LITROS - KAIAK JJ PEDRA SANITÁRIA SANY MIX EUCALIPTO 25G CAIXA DE LUVA M C/100 UND S/PO ALCOOL ETILICO - HIDRATADO 70 INPM - 1L ARARAS CAIXA DE LUVA G C/100 UND S/PO 2.225,60
17/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/0001960; 2.225,60
TOTAL 2.225,60 2.225,60 0,00
SALDO A PAGAR 2.225,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.