| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA |
| Número do empenho: | 4963 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NOS VEÍCULOS PLACA IOD 2678. | 2.834,00 | 2.834,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NOS VEÍCULOS PLACA IOD 2678. | 2.834,00 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000338; | 2.834,00 | ||
| 23/07/2025 | Pagamento de Empenho 4963/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.834,00 | ||
| TOTAL | 2.834,00 | 2.834,00 | 2.834,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||