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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELENILTO TARIGA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4985 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
99.00 CALÇAMENTO DE RUA - Material conforme memorando interno do departamento de engenharia. nº06/2025. 77,43 7.665,57
6.00 GRADE BOCA DE LOBO,1,0X1,0 400,00 2.400,00
2.00 GRADE BOCA DE LOBO,1,25X1,25 800,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 CALÇAMENTO DE RUA - Material conforme memorando interno do departamento de engenharia. nº06/2025. GRADE BOCA DE LOBO,1,0X1,0 GRADE BOCA DE LOBO,1,25X1,25 11.665,57
21/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/000125; 11.665,57
TOTAL 11.665,57 11.665,57 0,00
SALDO A PAGAR 11.665,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.