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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho
Número do empenho: 5001 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAVAGEM EXTERNA DE VEICULOS PESADOS - - plantadeiras de inverno KF e TATU e trator Valtra A800R 100,00 300,00
4.00 LAVAGEM EXTERNA CAMINHAO - - MB 1620: IOD2670, caminhão: IVY3168, caminhão: IZX4J80, MB2430: JBO3E03 125,00 500,00
1.00 LAVAGEM EXTERNA VEÍCULOS LEVES - - Onix: IXI9504 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 LAVAGEM EXTERNA DE VEICULOS PESADOS - - plantadeiras de inverno KF e TATU e trator Valtra A800R LAVAGEM EXTERNA CAMINHAO - - MB 1620: IOD2670, caminhão: IVY3168, caminhão: IZX4J80, MB2430: JBO3E03 LAVAGEM EXTERNA VEÍCULOS LEVES - - Onix: IXI9504 850,00
22/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000117; 850,00
24/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5001/2025 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.