| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA | 
| Número do empenho: | 5012 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELE DE PARTIDA - ZM - 973 | 380,00 | 380,00 | 
| 1.00 | FUSIVEL POTENCIA MEGA 500A EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS PARA CONSERTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA JBU7177. | 50,00 | 50,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | RELE DE PARTIDA - ZM - 973 FUSIVEL POTENCIA MEGA 500A EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS PARA CONSERTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA JBU7177. | 430,00 | ||
| 22/07/2025 | Conforme DANFE Nº 0/002431; | 430,00 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Empenho 5012/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||