| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5223 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMNTO TEMPO SERVIÇO PAGAMENTO DA FOLHA | 0,00 | 1.150,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | FOLHA DE PAGAMNTO TEMPO SERVIÇO PAGAMENTO DA FOLHA | 1.150,08 | ||
| 29/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.150,08 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 5223/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.150,08 | ||
| TOTAL | 1.150,08 | 1.150,08 | 1.150,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||