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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5238 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref PAGAMENTO DA FOLHA 0,00 17.809,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 folha ref PAGAMENTO DA FOLHA 17.809,45
29/07/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 17.809,45
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS 31,68
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS 129,94
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS 156,18
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS 448,74
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRÉSTIMO CRESOL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS 762,11
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS 955,71
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS 1.242,73
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS 2.281,46
31/07/2025 Pagamento de Empenho 5238/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.800,90
TOTAL 17.809,45 17.809,45 17.809,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 29/07/2025 31,68 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/07/2025 129,94 Lançada
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO 29/07/2025 156,18 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/07/2025 448,74 Lançada
EMPRESTIMOS CRESOL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/07/2025 762,11 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/07/2025 955,71 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 29/07/2025 1.242,73 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/07/2025 2.281,46 Lançada
TOTAL   6.008,55