Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5338 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
MANGUEIRA VERDE SUCCAO |
25,00 |
500,00 |
1.00 |
UNIÃO INTERNA 2" |
7,00 |
7,00 |
2.00 |
BRAÇADEIRA (MOTOBOMBA W50P) |
7,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2025 |
MANGUEIRA VERDE SUCCAO UNIÃO INTERNA 2" BRAÇADEIRA (MOTOBOMBA W50P) |
522,00 |
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30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/36493; |
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522,00 |
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01/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5338/2025
SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 2396 |
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522,00 |
TOTAL |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.