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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5376 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 WEGOVY 2,4MG SOL INJ SUBCUTANEA 2.100,00 2.100,00
1.00 PEG 4000 15G C/30 129,50 129,50
3.00 FRISIUM 10 MG 20CP 22,00 66,00
1.00 ARIPIPRAZOL 10MG CAIXA C/30 CP 108,00 108,00
6.00 LEITE NESTLE NESTOGENO 2800G 64,90 389,40
1.00 MONTELUCASTE 4MG C/30 46,50 46,50
1.00 SERETIDE SPRAY 25/50MCG C/120 DOSES 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 WEGOVY 2,4MG SOL INJ SUBCUTANEA PEG 4000 15G C/30 FRISIUM 10 MG 20CP ARIPIPRAZOL 10MG CAIXA C/30 CP LEITE NESTLE NESTOGENO 2800G MONTELUCASTE 4MG C/30 SERETIDE SPRAY 25/50MCG C/120 DOSES 2.979,40
31/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/349; 2.979,40
04/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5376/2025 ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 2.979,40
TOTAL 2.979,40 2.979,40 2.979,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.