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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5378 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 TABUAS PINUS 30X5,40 79,75 2.871,00
100.00 CAIBRO PINUS 7,5X7,5X5,40 7,77 777,00
100.00 CUIA PINUS 0,15X5,40 4,63 463,00
85.00 FORRO PINUS 9,5X2,70 34,00 2.890,00
1.00 VISTA PORTA EUCALIPTO - CONFORME PARECER SOCIAL 13/2025 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 TABUAS PINUS 30X5,40 CAIBRO PINUS 7,5X7,5X5,40 CUIA PINUS 0,15X5,40 FORRO PINUS 9,5X2,70 VISTA PORTA EUCALIPTO - CONFORME PARECER SOCIAL 13/2025 7.029,00
31/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/61908780; 7.029,00
05/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2025 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 7.029,00
TOTAL 7.029,00 7.029,00 7.029,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.