Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5378 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
36.00 |
TABUAS PINUS 30X5,40 |
79,75 |
2.871,00 |
100.00 |
CAIBRO PINUS 7,5X7,5X5,40 |
7,77 |
777,00 |
100.00 |
CUIA PINUS 0,15X5,40 |
4,63 |
463,00 |
85.00 |
FORRO PINUS 9,5X2,70 |
34,00 |
2.890,00 |
1.00 |
VISTA PORTA EUCALIPTO - CONFORME PARECER SOCIAL 13/2025 |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2025 |
TABUAS PINUS 30X5,40 CAIBRO PINUS 7,5X7,5X5,40 CUIA PINUS 0,15X5,40 FORRO PINUS 9,5X2,70 VISTA PORTA EUCALIPTO - CONFORME PARECER SOCIAL 13/2025 |
7.029,00 |
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31/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61908780; |
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7.029,00 |
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05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2025
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
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7.029,00 |
TOTAL |
7.029,00 |
7.029,00 |
7.029,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.