Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5379 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
ARGAMASSA 20KG - AC2 |
24,00 |
336,00 |
5.00 |
REJUNTE FLEXIVEL VOTORAN 1KG |
7,00 |
35,00 |
40.00 |
PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16 |
0,95 |
38,00 |
15.00 |
TELHAS DE FIBROCIMENTO 2,44x1,10x6MM |
69,00 |
1.035,00 |
4.00 |
PREGO 13X15 - 1KG |
21,00 |
84,00 |
3.00 |
PREGO 17x27 |
17,00 |
51,00 |
3.00 |
PREGO C/CABEÇA 19X39 1KG |
17,00 |
51,00 |
5.00 |
PREGO 18X30 - 1 KG - CFE. PARECER SOCILA 13/2025 |
17,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2025 |
ARGAMASSA 20KG - AC2 REJUNTE FLEXIVEL VOTORAN 1KG PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16 TELHAS DE FIBROCIMENTO 2,44x1,10x6MM PREGO 13X15 - 1KG PREGO 17x27 PREGO C/CABEÇA 19X39 1KG PREGO 18X30 - 1 KG - CFE. PARECER SOCILA 13/2025 |
1.715,00 |
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31/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3637; |
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1.715,00 |
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05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2025
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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1.715,00 |
TOTAL |
1.715,00 |
1.715,00 |
1.715,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.