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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5379 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 ARGAMASSA 20KG - AC2 24,00 336,00
5.00 REJUNTE FLEXIVEL VOTORAN 1KG 7,00 35,00
40.00 PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16 0,95 38,00
15.00 TELHAS DE FIBROCIMENTO 2,44x1,10x6MM 69,00 1.035,00
4.00 PREGO 13X15 - 1KG 21,00 84,00
3.00 PREGO 17x27 17,00 51,00
3.00 PREGO C/CABEÇA 19X39 1KG 17,00 51,00
5.00 PREGO 18X30 - 1 KG - CFE. PARECER SOCILA 13/2025 17,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 ARGAMASSA 20KG - AC2 REJUNTE FLEXIVEL VOTORAN 1KG PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16 TELHAS DE FIBROCIMENTO 2,44x1,10x6MM PREGO 13X15 - 1KG PREGO 17x27 PREGO C/CABEÇA 19X39 1KG PREGO 18X30 - 1 KG - CFE. PARECER SOCILA 13/2025 1.715,00
31/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3637; 1.715,00
05/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2025 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 1.715,00
TOTAL 1.715,00 1.715,00 1.715,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.