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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5442 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENÇA PREMIO INDENIZADA pagamento de licença prêmio 0,00 4.430,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 LICENÇA PREMIO INDENIZADA pagamento de licença prêmio 4.430,20
04/08/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 4.430,20
06/08/2025 Pagamento de Empenho 5442/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.430,20
TOTAL 4.430,20 4.430,20 4.430,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.