| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA DALBIANCO |
| Número do empenho: | 5465 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPANDO DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE PARAMETRO NACIONAL DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCACAO INFANTIL DIAS 06 A 08 DE AGOSTO. | 0,00 | 883,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPANDO DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE PARAMETRO NACIONAL DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCACAO INFANTIL DIAS 06 A 08 DE AGOSTO. | 883,85 | ||
| 06/08/2025 | PORTARIA DE VIAGEM 160/2025 | 883,85 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2025 CARINA DALBIANCO - 7796 | 883,85 | ||
| TOTAL | 883,85 | 883,85 | 883,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||