Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JONATAS ELIEL IRASSOCHIO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5472 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR JONATAS ELIEL IRASSOCHIO EM DESLOCAMENTO A CASCA-RS LEVANDO A PACIENTE EM CONSULTA MEDICA. |
0,00 |
160,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR JONATAS ELIEL IRASSOCHIO EM DESLOCAMENTO A CASCA-RS LEVANDO A PACIENTE EM CONSULTA MEDICA. |
160,70 |
|
|
06/08/2025 |
PORTARIA DE VIAGEM 161/2025 |
|
160,70 |
|
11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5472/2025
JONATAS ELIEL IRASSOCHIO - 6228 |
|
|
160,70 |
TOTAL |
160,70 |
160,70 |
160,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.