Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 58.410.983 FELIPE GOMES DANERIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5476 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA N 40 CAIXA C/ 40UND |
8,85 |
8,85 |
2.00 |
ESTILETE RETRÁTIL COM TRAVA AUTOMÁTICA 18MM |
0,95 |
1,90 |
12.00 |
APAGADOR DE QUADRO BRANCO |
3,00 |
36,00 |
1.00 |
REFIL BASTÃO COLA QUENTE FINO |
28,99 |
28,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2025 |
BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA N 40 CAIXA C/ 40UND ESTILETE RETRÁTIL COM TRAVA AUTOMÁTICA 18MM APAGADOR DE QUADRO BRANCO REFIL BASTÃO COLA QUENTE FINO |
75,74 |
|
|
TOTAL |
75,74 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
75,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.