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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5618 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ABRAÇADEIRA PVC 280X4,8 PRETA VONDER C/10 UN 9,00 45,00
4.00 ABRAÇADEIRA PVC 400X4,8 PRETO VONDER C/10UN 12,00 48,00
45.00 ARRUELA LISA 3/16 0,15 6,75
1.00 CONECTOR 221 WAGO 2 POLOS 4MM 32A 4,00 4,00
2.00 CONECTOR 221 WAGO 2 POLOS 6MM 41A 5,90 11,80
6.00 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 10MM 7,90 47,40
4.00 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM 10,90 43,60
1.00 DISJUNTOR DIN BIFASICO 63A / 6000KA 64,90 64,90
5.00 LAMPADA LED BULBO 30W E-27 BIVOLT 6500K LUZ BRANCA 17,90 89,50
45.00 PARAFUSO PHILIPS 4,0X40 0,20 9,00
1.00 PLACA CEGA - COM CAIXA (LINHA 60.000) 9,90 9,90
34.00 TUBO CORRUGADO FLEX AMARELO 25MM - 3/4 3,50 119,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 ABRAÇADEIRA PVC 280X4,8 PRETA VONDER C/10 UN ABRAÇADEIRA PVC 400X4,8 PRETO VONDER C/10UN ARRUELA LISA 3/16 CONECTOR 221 WAGO 2 POLOS 4MM 32A CONECTOR 221 WAGO 2 POLOS 6MM 41A CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 10MM CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM DISJUNTOR DIN BIFASICO 63A / 6000KA LAMPADA LED BULBO 30W E-27 BIVOLT 6500K LUZ BRANCA PARAFUSO PHILIPS 4,0X40 PLACA CEGA - COM CAIXA (LINHA 60.000) TUBO CORRUGADO FLEX AMARELO 25MM - 3/4 498,85
11/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/18654; 498,85
15/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5618/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 492,86
15/08/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5618/2025 5,99
TOTAL 498,85 498,85 498,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 15/08/2025 5,99 Lançada
TOTAL   5,99