| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA | 
| Número do empenho: | 5633 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 2.00 | FILTRO RACOR | 254,50 | 509,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | FILTRO RACOR | 509,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 0/002477; REF. EMPENHO 5633/2025 9715 - HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA | 509,00 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 5633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 509,00 | ||
| TOTAL | 509,00 | 509,00 | 509,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||