| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MELLO | 
| Número do empenho: | 5699 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMMENTO A CASCA-RS PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA. | 0,00 | 160,70 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMMENTO A CASCA-RS PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA. | 160,70 | ||
| 13/08/2025 | portaria de viagem 168/2025 | 160,70 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 5699/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,70 | ||
| TOTAL | 160,70 | 160,70 | 160,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||