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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KLM INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5748 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA Plastificadora Laminadora Poliseladora A3/a4/a5/a6 Potência: 600w Temperatura: 100°c a 200°c. Espessura máxima do material: 1mm Largura máxima do plástico: 320mm Peso: 6,5kg Dimensões: 500 × 200 × 120mm Voltagem: 220v 699,00 699,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA Plastificadora Laminadora Poliseladora A3/a4/a5/a6 Potência: 600w Temperatura: 100°c a 200°c. Espessura máxima do material: 1mm Largura máxima do plástico: 320mm Peso: 6,5kg Dimensões: 500 × 200 × 120mm Voltagem: 220v 699,00
TOTAL 699,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 699,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.