Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: KLM INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5748 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA Plastificadora Laminadora Poliseladora A3/a4/a5/a6 Potência: 600w
Temperatura: 100°c a 200°c. Espessura máxima do material: 1mm
Largura máxima do plástico: 320mm Peso: 6,5kg Dimensões: 500 × 200 × 120mm Voltagem: 220v |
699,00 |
699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA Plastificadora Laminadora Poliseladora A3/a4/a5/a6 Potência: 600w
Temperatura: 100°c a 200°c. Espessura máxima do material: 1mm
Largura máxima do plástico: 320mm Peso: 6,5kg Dimensões: 500 × 200 × 120mm Voltagem: 220v |
699,00 |
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|
TOTAL |
699,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
699,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.