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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 55.637.852 MAURICIO ODEMAR IDALENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5777 Data de lançamento: 19/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 ALMOÇO 37,00 814,00
2.00 REFRIGERANTE 600ML 10,00 20,00
5.00 Refrigerante 1 litro 12,00 60,00
1.00 SUCO NATURAL 7,00 7,00
1.00 AGUA 600 ML EMPENHO REFERENTE AOS ALMOÇOS FORNECIDOS A EQUIPE DO QUARTEL QUE ESTEVE NO MUNICIPIO PARA REALIZAR SELEÇÃO MILITAR. 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2025 ALMOÇO REFRIGERANTE 600ML Refrigerante 1 litro SUCO NATURAL AGUA 600 ML EMPENHO REFERENTE AOS ALMOÇOS FORNECIDOS A EQUIPE DO QUARTEL QUE ESTEVE NO MUNICIPIO PARA REALIZAR SELEÇÃO MILITAR. 906,00
19/08/2025 Conforme DANFE Nº 890/62197054; REF. EMPENHO 5777/2025 11248 - 55.637.852 MAURICIO ODEMAR IDALENCIO 906,00
22/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2025 55.637.852 MAURICIO ODEMAR IDALENCIO - 11248 906,00
TOTAL 906,00 906,00 906,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.