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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5778 Data de lançamento: 19/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1450.00 AREIA MEDIA (1.450,0KG) 0,16 232,00
1350.00 AREIÃO INDUSTRIAL / PÓ DE BRITA ( 1350,0 KG ) 0,11 148,50
3.00 CIMENTO TODAS AS OBRAS AZUL 50KG VOTORANTIM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCRETAGEM DE POÇOS NEGROS. 46,50 139,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2025 AREIA MEDIA (1.450,0KG) AREIÃO INDUSTRIAL / PÓ DE BRITA ( 1350,0 KG ) CIMENTO TODAS AS OBRAS AZUL 50KG VOTORANTIM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCRETAGEM DE POÇOS NEGROS. 520,00
19/08/2025 Conforme DANFE Nº 000/018742; REF. EMPENHO 5778/2025 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 520,00
TOTAL 520,00 520,00 0,00
SALDO A PAGAR 520,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.