Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5782 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Câmara de ar pneu 17.5-25, nova EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA PNEUS DA FROTA DA SEC. DE OBRAS. |
247,00 |
988,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2025 |
Câmara de ar pneu 17.5-25, nova EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA PNEUS DA FROTA DA SEC. DE OBRAS. |
988,00 |
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26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2254;
REF. EMPENHO 5782/2025
11490 - GAMA PNEUS LTDA - EPP |
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988,00 |
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29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5782/2025
GAMA PNEUS LTDA - EPP - 11490 |
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976,14 |
29/08/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5782/2025 |
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11,86 |
TOTAL |
988,00 |
988,00 |
988,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
29/08/2025 |
11,86 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,86 |
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