| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 | 
| Número do empenho: | 5783 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS COMPLETAS DOS VEÍCULOS LEVES DA SEC. DE SAÚDE. | 50,00 | 250,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS COMPLETAS DOS VEÍCULOS LEVES DA SEC. DE SAÚDE. | 250,00 | ||
| 19/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000139; REF. EMPENHO 5783/2025 9381 - ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 | 250,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5783/2025 ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 - 9381 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||