Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5801 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
20 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.86 |
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E AR CONDICIONADO LINHA LEVE DE VEICULO DA SEC. DE OBRAS. |
99,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E AR CONDICIONADO LINHA LEVE DE VEICULO DA SEC. DE OBRAS. |
580,00 |
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20/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0002442;
REF. EMPENHO 5801/2025
9715 - HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
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580,00 |
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22/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2025
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 9715 |
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580,00 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.