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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5802 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE FILTRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MAUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MAX LOANDER, DA SEC. DE OBRAS. 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 SUPORTE FILTRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MAUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MAX LOANDER, DA SEC. DE OBRAS. 650,00
20/08/2025 Conforme DANFE Nº 0/002479; REF. EMPENHO 5802/2025 9715 - HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA 650,00
22/08/2025 Pagamento de Empenho 5802/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.