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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5882 Data de lançamento: 22/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS PARA O SOLDADOR DO PATIO DE OBRAS. STARGOLD PLUS CIL T - 40L 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS PARA O SOLDADOR DO PATIO DE OBRAS. STARGOLD PLUS CIL T - 40L 280,00
22/08/2025 Conforme DANFE Nº 5/016365; REF. EMPENHO 5882/2025 8053 - AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 280,00
28/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5882/2025 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.