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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5883 Data de lançamento: 22/08/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 20 dias de férias e 10 dias em abono pecuniário 0,00 391,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 20 dias de férias e 10 dias em abono pecuniário 391,18
22/08/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 391,18
26/08/2025 Pagamento de Empenho 5883/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 391,18
TOTAL 391,18 391,18 391,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.