Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5889 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRENA EMBORRACHADA 10M X 25MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA. |
46,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2025 |
TRENA EMBORRACHADA 10M X 25MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA. |
46,00 |
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25/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/46773;
REF. EMPENHO 5889/2025
7375 - AGROPECUÁRIA KG LTDA |
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46,00 |
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28/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5889/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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46,00 |
TOTAL |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.