Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5913 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Empenho complementar ao Emp. 511, referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2025. |
8.000,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2025 |
Empenho complementar ao Emp. 511, referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2025. |
8.000,00 |
|
|
26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2127087; 0/2127284;
REF. EMPENHO 5913/2025
213 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
1.030,15 |
|
TOTAL |
8.000,00 |
1.030,15 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
8.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.