Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5959 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BICO GRAXEIRA RETA 5/16 - MANUTENÇÃO TRATOR VALTRA. |
3,00 |
12,00 |
4.00 |
GRAXEIRA |
2,00 |
8,00 |
4.00 |
GRAXEIRA CURVA 10MM |
4,00 |
16,00 |
4.00 |
GRAXEIRA RETA 28 FIOS 1/8 |
3,80 |
15,20 |
4.00 |
GRAXEIRA 1/4 |
2,20 |
8,80 |
3.00 |
ANILHA 5/16 |
15,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2025 |
BICO GRAXEIRA RETA 5/16 - MANUTENÇÃO TRATOR VALTRA. GRAXEIRA GRAXEIRA CURVA 10MM GRAXEIRA RETA 28 FIOS 1/8 GRAXEIRA 1/4 ANILHA 5/16 |
105,00 |
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27/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1474;
REF. EMPENHO 5959/2025
2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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105,00 |
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02/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5959/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.