O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5959 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BICO GRAXEIRA RETA 5/16 - MANUTENÇÃO TRATOR VALTRA. 3,00 12,00
4.00 GRAXEIRA 2,00 8,00
4.00 GRAXEIRA CURVA 10MM 4,00 16,00
4.00 GRAXEIRA RETA 28 FIOS 1/8 3,80 15,20
4.00 GRAXEIRA 1/4 2,20 8,80
3.00 ANILHA 5/16 15,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 BICO GRAXEIRA RETA 5/16 - MANUTENÇÃO TRATOR VALTRA. GRAXEIRA GRAXEIRA CURVA 10MM GRAXEIRA RETA 28 FIOS 1/8 GRAXEIRA 1/4 ANILHA 5/16 105,00
27/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1474; REF. EMPENHO 5959/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 105,00
02/09/2025 Pagamento de Empenho 5959/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.