Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
Número do empenho: | 6002 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Financeira | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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INSS REFERENTE pagamento da folha de agosto | 0,00 | 263,09 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/08/2025 | INSS REFERENTE pagamento da folha de agosto | 263,09 | ||
27/08/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 263,09 | ||
19/09/2025 | Pagamento de Empenho 6002/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 263,09 | ||
TOTAL | 263,09 | 263,09 | 263,09 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |