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Última atualização realizada em 16/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6237 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2394.20 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 5 5,77 13.814,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 5 13.814,53
05/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/0000055; REF. EMPENHO 6237/2025 5376 - M. DE JESUS DA LUZ 13.814,53
10/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6237/2025 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 13.538,24
10/09/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6237/2025 276,29
TOTAL 13.814,53 13.814,53 13.814,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/09/2025 276,29 Lançada
TOTAL   276,29