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Última atualização realizada em 18/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6313 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS COM PUXADOR ECONÔMICO E ROLAMENTOPARA PASTAS SUSPENSAS, EM CAPA 26 COR CINZA RESISTENTE A 15 KG POR GAVETA, TAMANHO 133,5X50X47 CM 681,00 681,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS COM PUXADOR ECONÔMICO E ROLAMENTOPARA PASTAS SUSPENSAS, EM CAPA 26 COR CINZA RESISTENTE A 15 KG POR GAVETA, TAMANHO 133,5X50X47 CM 681,00
TOTAL 681,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 681,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.