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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6315 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COM 3 TEMPERATURAS (GELADA, FRIA E NATURAL) TAMANHO APROXIMADO25X25X35,8CM SISTEMA FILTRO COM DURABILIDADEE PRATICIDADE O FILTRO ACIONA UM SINAL AUTOMÁTICO QUANDO PRECISA 790,00 1.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COM 3 TEMPERATURAS (GELADA, FRIA E NATURAL) TAMANHO APROXIMADO25X25X35,8CM SISTEMA FILTRO COM DURABILIDADEE PRATICIDADE O FILTRO ACIONA UM SINAL AUTOMÁTICO QUANDO PRECISA 1.580,00
17/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/000787; REF. EMPENHO 6315/2025 11644 - SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1.580,00
19/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6315/2025 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 11644 1.580,00
TOTAL 1.580,00 1.580,00 1.580,00
SALDO A PAGAR 0,00