O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6371 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 67 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA 5,00 10,00
1.00 ABRAÇADEIRA 6963 30,00 30,00
10.00 ABRAÇADEIRA NYLON 2,50 25,00
3.00 ANEL ELASTICO 12,00 36,00
1.00 CILINDRO MESTRE 282,00 282,00
1.00 CILINDRO RODA 176,00 176,00
1.00 COLA SILIOCONE 45,00 45,00
1.00 EIXO PILOTO 2.130,00 2.130,00
1.00 EIXO CAIXA 2.509,00 2.509,00
3.00 FLUIDO DE FREIO DOT 3 30,00 90,00
1.00 KIT EMBREAGEM 4.035,00 4.035,00
1.00 LUVA ENGRENAGEM 5º E 6º 614,00 614,00
1.00 MANGUEIRA JD 32,00 32,00
1.00 MOLA MESTRE 15,00 15,00
4.00 PARAFUSO ALLEN 8X30 28,00 112,00
1.00 RETENTOR II04-0033 82,00 82,00
1.00 RETENTOR - 00521 BRG ESPECIAL 37,00 37,00
2.00 RETENTOR DO COMANDO 36,00 72,00
2.00 ROLAMENTO 153,00 306,00
1.00 ROLAMENTO 56,00 56,00
1.00 TAMPA RADIADOR 32,00 32,00
1.00 PINO TRAVA 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA 6963 ABRAÇADEIRA NYLON ANEL ELASTICO CILINDRO MESTRE CILINDRO RODA COLA SILIOCONE EIXO PILOTO EIXO CAIXA FLUIDO DE FREIO DOT 3 KIT EMBREAGEM LUVA ENGRENAGEM 5º E 6º MANGUEIRA JD MOLA MESTRE PARAFUSO ALLEN 8X30 RETENTOR II04-0033 RETENTOR - 00521 BRG ESPECIAL RETENTOR DO COMANDO ROLAMENTO ROLAMENTO TAMPA RADIADOR PINO TRAVA 10.744,00
17/09/2025 Conforme DANFE Nº 003/000379; REF. EMPENHO 6371/2025 8167 - RV OFICINA MECANICA LTDA 10.744,00
19/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6371/2025 RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167 10.744,00
TOTAL 10.744,00 10.744,00 10.744,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.