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Última atualização realizada em 18/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6468 Data de lançamento: 11/09/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. rescisão de contrato 0,00 73,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. rescisão de contrato 73,35
11/09/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 73,35
11/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. 55,01
12/09/2025 Pagamento de Empenho 6468/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18,34
TOTAL 73,35 73,35 73,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11/09/2025 55,01 Lançada
TOTAL   55,01