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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6543 Data de lançamento: 16/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 FORRO PVC 24,80 620,00
5.00 ACABAMENTO PARA FORRO PVC 6MM 48,00 240,00
3.00 PARAFUSO 4.2X13 P/PVC C/100UN 9,90 29,70
30.00 PARAFUSO PHILIPS 4,5 X X50 MM 0,25 7,50
30.00 BUCHA C/ ANEL 6MM EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA OTIMIZAÇÃO DO ESTOQUE DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. 0,07 2,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2025 FORRO PVC ACABAMENTO PARA FORRO PVC 6MM PARAFUSO 4.2X13 P/PVC C/100UN PARAFUSO PHILIPS 4,5 X X50 MM BUCHA C/ ANEL 6MM EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA OTIMIZAÇÃO DO ESTOQUE DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. 899,30
16/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/003692; REF. EMPENHO 6543/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME 899,30
18/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6543/2025 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 899,30
TOTAL 899,30 899,30 899,30
SALDO A PAGAR 0,00