Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6665 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
DETERGENTE PARA MECANICO 2LT JJ EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE PEÇAS E MAQUINÁRIOS. |
24,99 |
49,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2025 |
DETERGENTE PARA MECANICO 2LT JJ EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE PEÇAS E MAQUINÁRIOS. |
49,98 |
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19/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/002041;
REF. EMPENHO 6665/2025
10229 - ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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49,98 |
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24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6665/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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49,98 |
TOTAL |
49,98 |
49,98 |
49,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.