| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CELSIO MARZ | 
| Número do empenho: | 6671 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 124.00 | EMPENHO REFERENTE AS CARGAS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. | 60,00 | 7.440,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AS CARGAS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. | 7.440,00 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 199/329150; REF. EMPENHO 6671/2025 3564 - CELSIO MARZ | 7.440,00 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6671/2025 CELSIO MARZ - 3564 | 7.440,00 | ||
| TOTAL | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||