Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6674 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FITA ZEBRADA - sem adesivo 70mm EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DAS AREAS RECÉM PINTADAS. |
19,90 |
39,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2025 |
FITA ZEBRADA - sem adesivo 70mm EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DAS AREAS RECÉM PINTADAS. |
39,80 |
|
|
22/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/019089;
REF. EMPENHO 6674/2025
7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
39,80 |
|
24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6674/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
|
|
39,32 |
24/09/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6674/2025 |
|
|
0,48 |
TOTAL |
39,80 |
39,80 |
39,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/09/2025 |
0,48 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
0,48 |
|
|