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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6732 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE VIAGENS - Viagem para Passo Fundo para audiência pública do projeto "Transforma IDEB". 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE VIAGENS - Viagem para Passo Fundo para audiência pública do projeto "Transforma IDEB". 550,00
26/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/202590; REF. EMPENHO 6732/2025 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 550,00
30/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6732/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 525,80
30/09/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6732/2025 13,20
30/09/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6732/2025 11,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 30/09/2025 13,20 Lançada
ISS 30/09/2025 11,00 Lançada
TOTAL   24,20