| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 
| Número do empenho: | 6732 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE VIAGENS - Viagem para Passo Fundo para audiência pública do projeto "Transforma IDEB". | 550,00 | 550,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE VIAGENS - Viagem para Passo Fundo para audiência pública do projeto "Transforma IDEB". | 550,00 | ||
| 26/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202590; REF. EMPENHO 6732/2025 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 550,00 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6732/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 525,80 | ||
| 30/09/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6732/2025 | 13,20 | ||
| 30/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6732/2025 | 11,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 30/09/2025 | 13,20 | Lançada | |
| ISS | 30/09/2025 | 11,00 | Lançada | |
| TOTAL | 24,20 |