Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
Número do empenho: | 6945 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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INSS REFERENTE pagamento da folha | 0,00 | 718,67 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/09/2025 | INSS REFERENTE pagamento da folha | 718,67 | ||
25/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 718,67 | ||
20/10/2025 | Pagamento de Empenho 6945/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 718,67 | ||
TOTAL | 718,67 | 718,67 | 718,67 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |