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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MABEL HARTMANN MONTE BLANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6997 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARAU NO DIA 24/09/2025 DURANTE O DIA TODO. 34,46 34,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARAU NO DIA 24/09/2025 DURANTE O DIA TODO. 34,46
29/09/2025 LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°14010 34,46
30/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6997/2025 MABEL HARTMANN MONTE BLANCO - 11587 34,46
TOTAL 34,46 34,46 34,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.