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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7038 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2556.18 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 4. 5,02 12.832,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 4. 12.832,02
03/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000100; REF. EMPENHO 7038/2025 7011 - DONISETE DA LUZ 12.832,02
07/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 12.575,38
07/10/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7038/2025 256,64
TOTAL 12.832,02 12.832,02 12.832,02
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/10/2025 256,64 Lançada
TOTAL   256,64