| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ | 
| Número do empenho: | 7042 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 2633.62 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 5. | 5,77 | 15.195,99 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 5. | 15.195,99 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00056; REF. EMPENHO 7042/2025 5376 - M. DE JESUS DA LUZ | 15.195,99 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7042/2025 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 | 14.892,07 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7042/2025 | 303,92 | ||
| TOTAL | 15.195,99 | 15.195,99 | 15.195,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/10/2025 | 303,92 | Lançada | |
| TOTAL | 303,92 |