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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7043 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1980.00 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 10 6,08 12.038,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 10 12.038,40
03/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/202596; REF. EMPENHO 7043/2025 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 12.038,40
07/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7043/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 11.508,71
07/10/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7043/2025 240,77
07/10/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7043/2025 288,92
TOTAL 12.038,40 12.038,40 12.038,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/10/2025 240,77 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 07/10/2025 288,92 Lançada
TOTAL   529,69