| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CERESER PAVIMENTAÇÕES |
| Número do empenho: | 7074 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASFALTO ESTOCÁVEL - SACO 25KG - ASFALTO ESTOCAVEL - 25KG - PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS E RUAS. | 38,90 | 3.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASFALTO ESTOCÁVEL - SACO 25KG - ASFALTO ESTOCAVEL - 25KG - PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS E RUAS. | 3.890,00 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000288; REF. EMPENHO 7074/2025 11428 - CERESER PAVIMENTAÇÕES | 3.890,00 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7074/2025 CERESER PAVIMENTAÇÕES - 11428 | 3.890,00 | ||
| TOTAL | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||