Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
711 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO FLORES - vaso calandiva decorado PARA PRESENTEAR A EQUIPE DIRETIVA DURANTE A 1º FORMAÇÃO DE PROFESSORES. |
18,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO FLORES - vaso calandiva decorado PARA PRESENTEAR A EQUIPE DIRETIVA DURANTE A 1º FORMAÇÃO DE PROFESSORES. |
252,00 |
|
|
31/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/0443; |
|
252,00 |
|
03/02/2025 |
LANÇADA NA RUBRICA ERRADA |
|
-252,00 |
|
03/02/2025 |
LANÇADA NA RUBRICA ERRADA |
-252,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.