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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 712 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Vassoura - Material para manutenção da Praça Publica. 48,00 48,00
2.00 JOELHO DE PVC DE 100MM 8,90 17,80
1.00 LUVA DE ESGOTO 7,90 7,90
1.00 OCULOS PROTECAO LENTE CLARA, COM CERTIFICADO (CA) 13,00 13,00
1.00 LUVA DE BORACHA 12,00 12,00
20.00 FIO NYLON 3,0 MM REF. A MAT. P/ MAN. PRAÇA 2,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 Vassoura - Material para manutenção da Praça Publica. JOELHO DE PVC DE 100MM LUVA DE ESGOTO OCULOS PROTECAO LENTE CLARA, COM CERTIFICADO (CA) LUVA DE BORACHA FIO NYLON 3,0 MM REF. A MAT. P/ MAN. PRAÇA 138,70
31/01/2025 Conforme DANFE Nº 001/3375; 138,70
05/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 712/2025 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 138,70
TOTAL 138,70 138,70 138,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.